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对内: 一、收集使用部门需求信息。 二、查找供应商并报价。 三、提供价格给使用部门写申请单。 四、对申请单重新核价后交给上级领导审批。 五、批下来后给文员出采购单。 六、采购单给上级签名后发出给供应商并要求供方签名盖章回传。 七、收货后向会计部申请货款。 完结。
对外: 一、查找供应商(包括现有的,去专业市场找的,别人介绍的和上网找的)。 二、进行报价对比。 三、去供应商那里参观审核。 四、打样板。 五、确定样板后重新议价。 六、要求供方提供质量保证协议书。 七、下订单并督促交期。 八、结款。 九、跟进售后服务。 十、对供应商进行年检。
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