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1.根据公司的工作目标拟定公司的审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作;
2.收集审计证据、编制审计工作底稿,准备审计报告;
3.审阅财务报告及工作底稿,确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要求;
4.监督、检查公司制度的落实情况;
5.指导下属员工所使用的审计程序和审计方法,培训审计人员使其了解国家财务准则要求;
6.跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作。
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